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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
537654-8-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 537654-1-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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537654-1-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL |
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Razón Social |
SERVICIO BIENESTAR
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R.U.T. |
65.132.680-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO BIENESTAR
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R.U.T. |
65.132.680-k |
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Dirección de Facturación |
Calle Quilo No. 690 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
360095,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Quilo No. 690 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2022 |
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Proveedor |
COMERCIAL GERMANI S.A. |
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Razón Social |
COMERCIAL GERMANI S A
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R.U.T. |
85.690.700-7 |
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Sucursal |
COMERCIAL GERMANI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| Juguetes didácticos | 1 | Unidad | LA NECESIDAD DE ADQUIRIR JUGUETES Y GIFT CARD PARA CARGAS FAMILIARES DE LOS SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 5207 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SECCION BIENESTAR | REGALOS DE CALIDAD |
$ 1.895.241,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.895.241
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$ 1.895.241
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Total Neto
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$ 1.895.241
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 360.096
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$ 2.255.337
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.