Orden de Compra. Nº5378-5-SE12 "CAJA TELA MICROPOPRE"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5378-5-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2012
Nombre de la Orden de Compra CAJA TELA MICROPOPRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5378-1-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 39330
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Razón Social VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
R.U.T. 4.963.400-5
Sucursal VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio15UnidadInsumos de Laboratorio, segun archivo anexo.   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
Total Neto $ 207.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.330
TOTAL OC $ 246.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.