Orden de Compra. Nº537934-222-CM16 "Orden de Compra N° 3700013584"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 537934-222-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra N° 3700013584
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Contratos
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Unidad de Compra Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2019,8178
Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2016
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGAS METRO, UBICADAS ALONSO OVALLE N° 1435. EN HORARIO DE ATENCIÓN DE 08:30 A 13:00 HORAS Y DE 14:00 A 16:00 HORAS.

 LA ENTREGA DEBE SER REALIZADA CON GUÍA DE DESPACHO.

FACTURACIÓN

PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO 61219000-3@c-e.cl. 

INCORPORAR EN LA RESPECTIVA FACTURA, EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DE INTERNA DE METRO. OC N° 3700013584. DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN, LA FACTURA SERÁ RECHAZADA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
Razón Social HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 81.771.100-6
Sucursal HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
2239-4-LP14
Timbres y Sellos1 (1007102) TIMBRE SHINY S-826D FECHADOR AUTOMÁTICO 24 X 41 MM UNIDAD 1025102(1007102) TIMBRE SHINY S-826D FECHADOR AUTOMÁTICO 24 X 41 MM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.738 $ 10.738
Total Neto $ 10.738
Descuento $ 107
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.020
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 12.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.