Orden de Compra. Nº537934-458-CM20 "2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D."
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 537934-458-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Contratos
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Unidad de Compra Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
R.U.T. 61.219.000-3
Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414
Comuna Santiago Centro
Impuesto 85,5
Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1414
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAVIERA FERNANDA LAZO ULLOA
Razón Social JAVIERA FERNANDA LAZO ULLOA
R.U.T. 17.778.588-1
Sucursal JAVIERA FERNANDA LAZO ULLOA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP14
 100 (1546880 )CANDADO XTECH CABLE DE SEGURIDAD PARA NOTEBOOK UNIDAD 1548762(1546880) CANDADO XTECH CABLE DE SEGURIDAD PARA NOTEBOOK UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 4,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 450,00 US$ 450,00
Total Neto US$ 450,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 85,50
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 535,50


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.