Orden de Compra. Nº5380-61-SE09 "COFFEE BREAK CONGRESO EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5380-61-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK CONGRESO EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 49407,98
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patagonia Recursos Humanos
Razón Social OMAR FERNANDO MUNOZ VIDAL
R.U.T. 11.358.624-9
Sucursal Patagonia Recursos Humanos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Hotel1UnidadSEGUN FACTURA 220.-  $ 260.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.042 $ 260.042
Total Neto $ 260.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.408
TOTAL OC $ 309.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.