Orden de Compra. Nº5382-264-SE14 "REPARACION CAMIONETA DPTO.CS.RECURSOS NATURALES"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5382-264-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2014
Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA DPTO.CS.RECURSOS NATURALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5382-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 66356,36
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo
Razón Social LEONARDO ANDRES RAINAO CARTES
R.U.T. 13.833.224-1
Sucursal Leonardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadREPARACION CAMIONETA CHEVROLET S10, DPTO DE CS. Y RECURSOS NATURALES.  $ 349.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.244 $ 349.244
Total Neto $ 349.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.356
TOTAL OC $ 415.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.