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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5382-92-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE FAROLES - SOLICITUD Nº 79265 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
30794,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
luminotecnia |
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Razón Social |
LUMINOTECNIA S.A.
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R.U.T. |
93.477.000-5 |
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Sucursal |
luminotecnia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111515
| Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo | 4 | Unidad no definida | | FAROL MODELO GAS CON 2 GLOBOS DE 25 CMS DE DIAMETRO, VIDRIO SATINADO, INCANDESCENTE, ROSCA E-27, CON POSTE DE 3 METROS, INCLUYE EMBALADO. NO INCLUYE FLETE. |
$ 40.519,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.076
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$ 162.076
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Total Neto
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$ 162.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.794
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$ 192.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.