Orden de Compra. Nº5383-4-SE16 "SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2015"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5383-4-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-7-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 640696,34
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIPRINT
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.012.091-K
Sucursal OFIPRINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE DICIEMBRE DE 2015.   $ 3.372.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.372.086 $ 3.372.086
Total Neto $ 3.372.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 640.696
TOTAL OC $ 4.012.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.