Orden de Compra. Nº5384-11063-SE08 "ALMUERZO ASESOR FDI"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5384-11063-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ALMUERZO ASESOR FDI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ASUNTOS ESTUDIANTILES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz
Razón Social SODEXHO CHILE S A
R.U.T. 94.623.000-6
Sucursal Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Arriendo de Maquinas Fotocopiadoras nuevas, su mantención, capacitación y reparación.1Unidad Fotocopiadoras $ 34.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.205 $ 34.205
Total Neto $ 34.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 34.205

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.