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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5384-12-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION, BIENVENIDA ALUMNOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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5382-93-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION ASUNTOS ESTUDIANTILES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
140504,2001 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
la cosina de luisa |
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Razón Social |
LUISA MARIANELA AVALOS PARADA
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R.U.T. |
9.964.843-0 |
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Sucursal |
la cosina de luisa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ALIMENTACION, SEMANA DE BIENVENIDA ALUMNOS NUEVOS 2015. SERVICIO CONEXO A C.S. ID 5382-93-LE14. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. | SERVICIO DE ALIMENTACION, SEMANA DE BIENVENIDA ALUMNOS NUEVOS 2015. SERVICIO CONEXO A C.S. ID 5382-93-LE14. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. |
$ 739.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 739.496
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$ 739.496
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Total Neto
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$ 739.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.504
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$ 880.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.