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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5384-23-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DENTALES; DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5384-4-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION ASUNTOS ESTUDIANTILES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
5016 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PLENASALUD E.I.R.L |
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Razón Social |
KEILA RIQUELME ALBORNOZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.115.549-0 |
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Sucursal |
PLENASALUD E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 3 | Pote | TOALLITAS DESINFECTANTES (ENVASE 120 UNIDS. QUE NO CONTENGA CLORO) | TOALLITAS DESINFECTANTES ENVASE 105 UNIDS. NO CONTIENE CLORO. |
$ 8.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.400
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$ 26.400
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Total Neto
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$ 26.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.016
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$ 31.416
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.