Orden de Compra. Nº538598-2-SE26 "Mant. Correctivo Transfomadores "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 538598-2-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Mant. Correctivo Transfomadores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 538598-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Unidad de Compra Holanda 060 (entrega por Vitacura 117)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Facturación Avenida Vitacura 117, Providencia.
Comuna Providencia
Impuesto 1890500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vitacura 117, Providencia.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMSER
Razón Social IMSER SPA
R.U.T. 77.752.957-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMSER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2UnidadCambio de empaquetaduras de aisladores BT y aisladores MT Bonet y Parrague s/n 6-60-4787Cambio de empaquetaduras de aisladores BT y aisladores MT Bonet y Parrague s/n 6-60-4787 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1910LitroCambio de aceite a tres transformadores Carr y Cia s/n 10268 740L , Carr y Cia s/n 7077 770L y Bonet y Parrague s/n 6-60-4787 400L.Cambio de aceite a tres transformadores Carr y Cia s/n 10268 740L , Carr y Cia s/n 7077 770L y Bonet y Parrague s/n 6-60-4787 400L. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.550.000 $ 9.550.000
Total Neto $ 9.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.890.500
TOTAL OC $ 11.840.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.