Orden de Compra. Nº538598-2322-SE11 "DISEÑO BOLETIN HOSMET"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 538598-2322-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2011
Nombre de la Orden de Compra DISEÑO BOLETIN HOSMET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60
Comuna Providencia
Impuesto 10500
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor graficaechoes
Razón Social JUAN MARCELO ALARCON ZUNIGA
R.U.T. 13.701.736-9
Sucursal graficaechoes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diseño gráfico1UnidadDISEÑO BOLETIN HOSMET 8 CARILLASDISEÑO BOLETIN HOSMET 8 CARILLAS $ 94.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 94.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 10.500
TOTAL OC $ 105.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.