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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
538598-2870-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONSOLIDADO ART. ESCRITORIO DIC.2011 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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538598-56-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.979.450-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA HOLANDA #60 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
91390 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA HOLANDA #60 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2011 |
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Proveedor |
Jesmo Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL JESMO LIMITADA
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R.U.T. |
76.075.042-5 |
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Sucursal |
Jesmo Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 10200 | Unidad | 30-004-133-203-00 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 20X35 CMS. | BOLSAS PLASTICAS DE 20X35 CM. 30 MM. ESPESOR, MATERIAL VIRGEN. |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.000
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$ 153.000
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| Bolsas de plástico | 8000 | Unidad | 30-006-351-007-00 bolsa plastica transparente de 47 x 52 cm | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 47X52 CM. 30MM. ESPESOR MATERIAL VIRGEN. |
$ 41,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.000
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$ 328.000
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Total Neto
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$ 481.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.390
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$ 572.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.