Orden de Compra. Nº538598-910-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-94-L109"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 538598-910-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-94-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 538598-94-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60
Comuna *
Impuesto 46312,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sotecno
Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA
R.U.T. 77.840.760-4
Sucursal Sotecno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos15000UnidadGuante Vinyl L  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 243.750
Total Neto $ 243.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.312
TOTAL OC $ 290.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.