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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5386-5-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MODULOS LIBREROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5386-4-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
569650,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INEMA S.A. |
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Razón Social |
INEMA S.A.
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R.U.T. |
93.322.000-1 |
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Sucursal |
INEMA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121702
| Libreros | 8 | Unidad | libreros centrales con 10 bandejas regulables, techo metálico y paneles laterales de placa melamina enchapada imitaciòn madera, medidas:alto 2.2x ancho 1.0x fondo 0.55m.en plancha de acero comercial SAE 1010 de 2.0mm.pintura azul piedra | |
$ 374.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.998.160
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$ 2.998.160
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Total Neto
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$ 2.998.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 569.650
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$ 3.567.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.