Orden de Compra. Nº539119-1040-SE26 "CONTRATACIÓN POR LÍNEAS DE PÓLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO Y SISMO PARA INMUEBLES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO RECREACIONAL Y GASTRONÓMICO B.1 Y PARA EL DEPARTAMENTO GESTIÓN DE VIVIENDAS Y POBLACIONES B.4 DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1040-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN POR LÍNEAS DE PÓLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO Y SISMO PARA INMUEBLES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO RECREACIONAL Y GASTRONÓMICO B.1 Y PARA EL DEPARTAMENTO GESTIÓN DE VIVIENDAS Y POBLACIONES B.4 DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-9-LR26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.
Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A
R.U.T. 94.510.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131501
Seguros de edificios o de su contenido1Unidad no definidaLINEA N°2: PÓLIZA DE SEGUROS DE SISMO PARA INMUEBLES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO GESTIÓN DE GESTIÓN DE VIVIENDAS Y POBLACIONES B.4. DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS.LINEA N°2: PÓLIZA DE SEGUROS DE SISMO PARA INMUEBLES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO GESTIÓN DE GESTIÓN DE VIVIENDAS Y POBLACIONES B.4. DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. $ 137.585.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.585.236 $ 137.585.236
Total Neto $ 137.585.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 137.585.236

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.