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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-1086-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
08-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JUGUETES DE NAVIDAD PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE REGIONES DEL PAIS, SIN INCLUIR LA RM. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION: 539119-269-LP10. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-269-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
20378902,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPORTADORA DIVA LTDA |
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Razón Social |
IMPORTADORA DIVA LIMITADA
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R.U.T. |
77.884.370-6 |
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Sucursal |
IMPORTADORA DIVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| Juguetes didácticos | 1 | Unidad | JUGUETES DE NAVIDAD PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE REGIONES DEL PAIS, SIN INCLUIR LA RM. O/C PROVENIENTE DE LICITACION: 539119-269-LP10. FACTURAR : DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS / RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI N° 519, STGO. | JUGUETES DE NAVIDAD PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE REGIONES DEL PAIS, SIN INCLUIR LA RM. O/C PROVENIENTE DE LICITACION: 539119-269-LP10. FACTURAR : DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS / RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI N° 519, STGO. |
$ 107.257.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.257.380
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$ 107.257.380
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Total Neto
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$ 107.257.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.378.902
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$ 127.636.282
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.