Orden de Compra. Nº539119-1130-SE23 "SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PROVENIENTE DE LICITACIÓN N° 539119-130-LE19."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1130-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 PROVENIENTE DE LICITACIÓN N° 539119-130-LE19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-130-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 195 ARREGLOS FLORALES del sistema MANAGER .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Alhué
Impuesto 104120
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda
Razón Social LUCIA DEL CARMEN TAPIA LABRIN
R.U.T. 6.380.478-9
Sucursal Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1UnidadSUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 , PROVENIENTE DE LICITACIÓN N° 539119-130-LE19.SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, PROVENIENTE DE LICITACIÓN N° 539119-130-LE19. $ 548.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.000 $ 548.000
Total Neto $ 548.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.120
TOTAL OC $ 652.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.