Orden de Compra. Nº539119-1199-SE10 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-149-LE10."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1199-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-149-LE10.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-149-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 444342,74
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Giordano y Morra Ltda. - Casa Matriz
Razón Social GIORDANO Y MORRA LTDA.
R.U.T. 80.407.100-8
Sucursal Giordano y Morra Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de elaboración de productos de panadería1UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-149-LE10. REGULARIZACION DE GUÍAS DE DESPACHO Nº 85196 DE 02.10.2010, Nº 85198 DE 03.10.2010, Nº 85216 DE 05.10.2010, Nº 85225 DE 06.10.2010, Nº 85228 DE 07.10.2010, Nº 85247 DE 08.10.2010, Nº 85254 DE 09.10.2010, Nº 85253 DE 09.10.2010, Nº 85280 DE 13.10.2010, Nº 85302 DE 15.10.2010, Nº 85294 DE 14.10.2010, Nº 85320 DE 16.10.2010, Nº 85322 DE 16.10.2010, Nº 85347 DE 20.10.2010, Nº 85418 DE 20.10.2010, Nº 85360 DE 21.10.2010, Nº 85359 DE 21.10.2010, Nº 85383 DE 23.10.2010, Nº 85394 DE 23.10.2010, Nº 85382 DE 23.10.2010, Nº 85391 DE 23.10.2010, Nº 85416 DE 27.10.2010, Nº 85417 DE 27.10.2010, Nº 85441 DE 28.10.2010, Nº 85442 DE 28.10.2010, Nº 85458 DE 29.10.2010, Nº 85468 DE 30.10.2010, Nº 85472 DE 30.10.2010.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-149-LE10. REGULARIZACION DE GUÍAS DE DESPACHO Nº 85196 DE 02.10.2010, Nº 85198 DE 03.10.2010, Nº 85216 DE 05.10.2010, N $ 2.338.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.338.646 $ 2.338.646
Total Neto $ 2.338.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 444.343
TOTAL OC $ 2.782.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.