Orden de Compra. Nº539119-1268-SE10 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, MES DE NOVIEMBRE. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-149-LE10."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1268-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, MES DE NOVIEMBRE. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-149-LE10.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-149-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 18640,14
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Giordano y Morra Ltda. - Casa Matriz
Razón Social GIORDANO Y MORRA LTDA.
R.U.T. 80.407.100-8
Sucursal Giordano y Morra Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de elaboración de productos de panadería1UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, MES DE NOVIEMBRE. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-149-LE10. REGULARIZACION DE GUÍAS DE DESPACHO Nº 85571 DE 12.11.2010, Nº 85587 DE 13.11.2010.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, MES DE NOVIEMBRE. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-149-LE10. REGULARIZACION DE GUÍAS DE DESPACHO Nº 85571 DE 12.11.2010, Nº 85587 DE 13.11.2010. $ 98.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.106 $ 98.106
Total Neto $ 98.106
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.640
TOTAL OC $ 116.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.