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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-1420-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE FLORES, PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, DESDE LICITACION N° 539119-306-L114. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-306-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-03-2015 |
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Proveedor |
sonia |
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Razón Social |
ANA SONIA ARAYA CARVAJAL
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R.U.T. |
7.362.493-2 |
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Sucursal |
sonia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 3 | Unidad no definida | BOUQUET DE FLORES PARA EL CLUB DE CARABINEROS, ENTREGAR EL DIA MARTES 17.03.2015 A LAS 10:00 HRS | BOUQUET DE FLORES PARA EL CLUB DE CARABINEROS, ENTREGAR EL DIA MARTES 17.03.2015 A LAS 10:00 HRS |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 3 | Unidad no definida | CENTRO DE MEZA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, ENTREGAR EL DIA MARTES 17.03.2015 A LAS 10:00 HRS | CENTRO DE MEZA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, ENTREGAR EL DIA MARTES 17.03.2015 A LAS 10:00 HRS |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.