Orden de Compra. Nº539119-14972-AG25 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 04 VIDRIOS PARA EL HOTEL TRIZANO DEPENDIENTE DEL DPTO B.1 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR PROVENIENTE DE LA COMPARA AGIL ID 539119-159-COT25 "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-14972-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 04 VIDRIOS PARA EL HOTEL TRIZANO DEPENDIENTE DEL DPTO B.1 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR PROVENIENTE DE LA COMPARA AGIL ID 539119-159-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui Nº 519, Piso 9º
Comuna Santiago
Impuesto 64220
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519, Piso 9º
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tek glass
Razón Social INGRID SOLANGE VALENCIA GUZMÁN
R.U.T. 12.872.749-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tek glass
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171609
Ventanas fijas4Unidad SE ADJUNTAN ANTECEDENTES REQUERIDOS, ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADA, ANEXO2 PARA PROVEEDOR SELECCIONADO. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO VERFICAR ANEXO 1. SE ADJUNTAN ANTECEDENTES REQUERIDOS, ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADA, ANEXO2 PARA PROVEEDOR SELECCIONADO. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO VERFICAR ANEXO 1. $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
Total Neto $ 318.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 64.220
TOTAL OC $ 402.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.