Orden de Compra. Nº539119-15157-AG25 " ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, CONFORME A ANEXO N° 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" ADJUNTAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539119-182-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-15157-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, CONFORME A ANEXO N° 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" ADJUNTAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539119-182-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Santiago
Impuesto 622426,89
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIATE.CL
Razón Social IMPORTACIONES LAM SPA
R.U.T. 76.957.686-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIATE.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101603
Máquinas destructoras de papel o accesorios1UnidadTRITURADORA DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (B.5) CONFORME A ANEXO N° 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" ADJUNTAS. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON LAS RESPECTIVAS FOTOS DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS CON SU ESPECIFICACIÓN PARA SU EVALUACIÓN.TRITURADORA DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (B.5) CONFORME A ANEXO N° 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" ADJUNTAS. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON LAS RESPECTIVAS FOTOS DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS CON SU ESPECIFICACIÓN PARA SU EVALUACIÓN. $ 1.987.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.987.818 $ 1.987.818
44101603
Máquinas destructoras de papel o accesorios3UnidadTRITURADORAS DE PAPEL PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR CONFORME A ANEXO N° 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" ADJUNTAS. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON LAS RESPECTIVAS FOTOS DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS CON SU ESPECIFICACIÓN PARA SU EVALUACIÓN.TRITURADORAS DE PAPEL PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR CONFORME A ANEXO N° 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" ADJUNTAS. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON LAS RESPECTIVAS FOTOS DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS CON SU ESPECIFICACIÓN PARA SU EVALUACIÓN. $ 429.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.113 $ 1.288.113
Total Neto $ 3.275.931
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 622.427
TOTAL OC $ 3.898.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.