Orden de Compra. Nº539119-1541-SE17 "REEMPLAZA O/C 539119-1514-SE17, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL CASINO SERRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 41611 Y 41612, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ17."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1541-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2017
Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZA O/C 539119-1514-SE17, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL CASINO SERRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 41611 Y 41612, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ17.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-217-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 396453,43
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz
Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 80.407.100-8
Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadREEMPLAZA O/C 539119-1514-SE17, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL CASINO SERRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 41611 Y 41612, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ17.REEMPLAZA O/C 539119-1514-SE17, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL CASINO SERRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 41611 Y 41612, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ17. $ 2.086.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.086.597 $ 2.086.597
Total Neto $ 2.086.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.453
TOTAL OC $ 2.483.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.