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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-1842-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION SERVICIO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA EN EL DEPTO. 102 DE LA TORRE F Y EL 3º PISO DE LA TORRE I DEL CONJUNTO HABITACIONAL PAJARITOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS,FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
46391,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnoclimaservicios |
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Razón Social |
ANA FRANCISCA FLORES JARA
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R.U.T. |
13.555.339-5 |
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Sucursal |
Tecnoclimaservicios |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | ADQUISICION SERVICIO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA EN EL DEPTO. 102 DE LA TORRE F Y EL 3º PISO DE LA TORRE I DEL CONJUNTO HABITACIONAL PAJARITOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS,FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9. | SERVICIO DE REPARACION DEPARTAMENTO Nº 102 TORRE F Y 3º PISO DE LA TORRE I CONJUNTO HABITACIONAL PAJARITOS ADMINISTRADO POR LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS. |
$ 244.166,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244.166
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$ 244.166
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Total Neto
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$ 244.166
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.392
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$ 290.558
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.