Orden de Compra. Nº539119-1923-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA EN GENERAL Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE GASFITERIA PARA EL INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA N°2223 DPTO 405 TORRE C COMUNA DE INDEPENDENCIA . LINEA 3"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1923-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA EN GENERAL Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE GASFITERIA PARA EL INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA N°2223 DPTO 405 TORRE C COMUNA DE INDEPENDENCIA . LINEA 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1169-23 del sistema compromiso presupues.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 2º piso
Comuna Santiago
Impuesto 107971,3
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 2º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA EN GENERAL Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE GASFITERIA PARA EL INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA N°2223 DPTO 405 TORRE C COMUNA DE INDEPENDENCIA . LINEA 3ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA EN GENERAL Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE GASFITERIA PARA EL INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA N°2223 DPTO 405 TORRE C COMUNA DE INDEPENDENCIA . LINEA 3 $ 568.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.270 $ 568.270
Total Neto $ 568.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.971
TOTAL OC $ 676.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.