Orden de Compra. Nº539119-1943-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION DE PINTURA EN GENERAL EN MURO ESCALA POR FILTRACION PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO DE VALDIVIA N° 2257 COMUNA DE PROVIDENCIA . LINEA 3"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1943-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION DE PINTURA EN GENERAL EN MURO ESCALA POR FILTRACION PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO DE VALDIVIA N° 2257 COMUNA DE PROVIDENCIA . LINEA 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1158-23 del sistema compromiso presupues.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 2º piso
Comuna Santiago
Impuesto 27446,45
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 2º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION DE PINTURA EN GENERAL EN MURO ESCALA POR FILTRACION PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO DE VALDIVIA N° 2257 COMUNA DE PROVIDENCIA . LINEA 3ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION DE PINTURA EN GENERAL EN MURO ESCALA POR FILTRACION PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO DE VALDIVIA N° 2257 COMUNA DE PROVIDENCIA . LINEA 3 $ 144.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.455 $ 144.455
Total Neto $ 144.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.446
TOTAL OC $ 171.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.