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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-1981-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN GUÍA Nº 83, DEL 30.04.2013, DESDE LICITACIÓN 539119-231-LE12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-231-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
29640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Floristería Amanda |
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Razón Social |
LUCIA DEL CARMEN TAPIA LABRIN
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R.U.T. |
6.380.478-9 |
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Sucursal |
Floristería Amanda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161705
| Rosas cortadas | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN GUÍA Nº 83, DEL 30.04.2013, DESDE LICITACIÓN 539119-231-LE12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9 | ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN GUÍA Nº 83, DEL 30.04.2013, DESDE LICITACIÓN 539119-231-LE12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9 |
$ 156.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.000
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$ 156.000
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Total Neto
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$ 156.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.640
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$ 185.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.