Orden de Compra. Nº539119-1981-SE13 "ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN GUÍA Nº 83, DEL 30.04.2013, DESDE LICITACIÓN 539119-231-LE12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1981-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN GUÍA Nº 83, DEL 30.04.2013, DESDE LICITACIÓN 539119-231-LE12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-231-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 29640
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Floristería Amanda
Razón Social LUCIA DEL CARMEN TAPIA LABRIN
R.U.T. 6.380.478-9
Sucursal Floristería Amanda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161705
Rosas cortadas1UnidadADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN GUÍA Nº 83, DEL 30.04.2013, DESDE LICITACIÓN 539119-231-LE12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN GUÍA Nº 83, DEL 30.04.2013, DESDE LICITACIÓN 539119-231-LE12, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9 $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.640
TOTAL OC $ 185.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.