Orden de Compra. Nº539119-1997-SE11 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DEL MES DE MAYO DE 2011 PARA EL REFUGIO SS.OO. LAS MELOSAS. FACTURAR A:DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT:60.505.720-9 AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIAGO. SEGUN SOLICITUD Nº 5 ADJUNTO. DESDE LICITACION 539119-462-LP10"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-1997-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DEL MES DE MAYO DE 2011 PARA EL REFUGIO SS.OO. LAS MELOSAS. FACTURAR A:DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT:60.505.720-9 AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIAGO. SEGUN SOLICITUD Nº 5 ADJUNTO. DESDE LICITACION 539119-462-LP10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-462-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 68020
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rapa-nui
Razón Social SOC DE CULTIVOS MARINOS E INVERSIONES RAPA NUI LTD
R.U.T. 79.969.260-0
Sucursal rapa-nui
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pescado congelado1UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DEL MES DE MAYO DE 2011 PARA EL REFUGIO SS.OO. LAS MELOSAS. FACTURAR A:DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT:60.505.720-9 AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIAGO. SEGUN SOLICITUD Nº 5 ADJUNTO. DESDE LICITACION 539119-462-LP10.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DEL MES DE MAYO DE 2011 PARA EL REFUGIO SS.OO. LAS MELOSAS. FACTURAR A:DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT:60.505.720-9 AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIAGO. SEGUN SOLICITUD Nº 5 ADJUNTO. DESDE LICITACION 539119-462-LP10 $ 358.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000
Total Neto $ 358.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.020
TOTAL OC $ 426.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.