Orden de Compra. Nº539119-2012-SE17 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DESDE LICITACIÓN N° 539119-193-LQ16."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-2012-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2017
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DESDE LICITACIÓN N° 539119-193-LQ16.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-193-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 68665,05
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA.
Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.844.090-1
Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1UnidadSUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DESDE LICITACIÓN N° 539119-193-LQ16.SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DESDE LICITACIÓN N° 539119-193-LQ16. $ 361.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.395 $ 361.395
Total Neto $ 361.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.665
TOTAL OC $ 430.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.