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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-2017-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DESKTOP LENOVO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
SAN IGNACIO DE LOYOLA 217 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
117,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN IGNACIO DE LOYOLA 217 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BOOKCOMPUTER |
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Razón Social |
REPARACIONES BBCC LIMITADA
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R.U.T. |
76.376.530-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BOOKCOMPUTER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-5-LR25
| COMPRA DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M90S WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 5 235 VPRO 16GB 1 TB | 1 | | (4652763) COMPRA DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M90S WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 5 235 VPRO 16GB 1 TB | (4652763) COMPRA DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M90S WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 5 235 VPRO 16GB 1 TB ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AMUNÁTEGUI 519 PISO 9 SANTIAGO CENTRO |
US$ 617,18
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 617,18
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US$ 617,18
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Total Neto
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US$ 617,18
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 117,26
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 734,44
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.