Orden de Compra. Nº539119-2026-SE13 "ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA CASINO CENTRAL DE SS.OO NORAMBUENA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-131-L113. FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT: 60.505.720-9.-"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-2026-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA CASINO CENTRAL DE SS.OO NORAMBUENA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-131-L113. FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT: 60.505.720-9.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-131-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna *
Impuesto 176540,4
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Billon Ltda.
Razón Social SOC IMPORTADORA BILLON LIMITADA
R.U.T. 76.235.330-K
Sucursal Imp. Billon Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA CASINO CENTRAL DE SS.OO NORAMBUENA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-131-L113. FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT: 60.505.720-9.-ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA CASINO CENTRAL DE SS.OO NORAMBUENA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-131-L113. FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT: 60.505.720-9.- $ 929.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.160 $ 929.160
Total Neto $ 929.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.540
TOTAL OC $ 1.105.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.