|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
539119-2103-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, PARA EL HOTEL TRIZANO, SEGÚN PEDIDO N°23 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-44-LQ18.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
539119-44-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
|
|
R.U.T. |
60.505.720-9 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 2427 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
9360,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 2427 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Pehuen Ltda. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.999.680-6 |
|
Sucursal |
Comercial Pehuen Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222703
| Mercancías de almacén | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, PARA EL HOTEL TRIZANO, SEGÚN PEDIDO N°23 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-44-LQ18.- | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, PARA EL HOTEL TRIZANO, SEGÚN PEDIDO N°23 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-44-LQ18.- |
$ 49.266,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.266
|
$ 49.266
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.266
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.361
|
|
$ 58.627
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.