Orden de Compra. Nº539119-2103-SE19 "SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, PARA EL HOTEL TRIZANO, SEGÚN PEDIDO N°23 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-44-LQ18.-"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-2103-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, PARA EL HOTEL TRIZANO, SEGÚN PEDIDO N°23 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-44-LQ18.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-44-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 2427
Comuna Ñuñoa
Impuesto 9360,54
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 2427
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Pehuen Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA
R.U.T. 78.999.680-6
Sucursal Comercial Pehuen Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén1UnidadSUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, PARA EL HOTEL TRIZANO, SEGÚN PEDIDO N°23 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-44-LQ18.-SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, PARA EL HOTEL TRIZANO, SEGÚN PEDIDO N°23 DE MAYO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE 539119-44-LQ18.- $ 49.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.266 $ 49.266
Total Neto $ 49.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.361
TOTAL OC $ 58.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.