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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-2191-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE CONFITERÍA PARA CAFETERIA HOSCAR, SEGUN PEDIDO ADJUNTO DEL MES JULIO, DE LICITACIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS RECREACIONALES Y JARDINES INFANTILES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS POR 24 MESES DESDE 539119-33-LP26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-33-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS |
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Comuna |
*
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Impuesto |
79252,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Frozenbox |
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Razón Social |
FROZENBOX SPA
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R.U.T. |
77.218.196-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Frozenbox |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 1 | Unidad |
B.1. SUMINISTRO DE CONFITERÍA PARA CAFETERIA HOSCA
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B.1. SUMINISTRO DE CONFITERÍA PARA CAFETERIA HOSCA
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$ 417.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 417.120
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$ 417.120
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Total Neto
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$ 417.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.253
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$ 496.373
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.