Orden de Compra. Nº539119-24-SE14 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CÓCTEL PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA Nº 32287, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA ID 539119-361-LP12. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-24-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CÓCTEL PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA Nº 32287, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA ID 539119-361-LP12. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-361-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 66064,14
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Giordano y Morra Ltda. - Casa Matriz
Razón Social GIORDANO Y MORRA LTDA.
R.U.T. 80.407.100-8
Sucursal Giordano y Morra Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos1UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CÓCTEL PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA Nº 32287, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA ID 539119-361-LP12. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CÓCTEL PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA Nº 32287, PROVENIENTE DE LICITACIÓN PUBLICA ID 539119-361-LP12. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS. $ 347.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.706 $ 347.706
Total Neto $ 347.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.064
TOTAL OC $ 413.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.