Orden de Compra. Nº539119-2425-SE11 "ABARROTES PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 539119-455-LP10, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 14 ADJUNTO. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.-"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-2425-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 539119-455-LP10, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 14 ADJUNTO. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-455-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 164178,05
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de suministro de alimentos1UnidadABARROTES PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 539119-455-LP10, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 14 ADJUNTO. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.-ABARROTES PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 539119-455-LP10, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 14 ADJUNTO. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.- $ 864.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.095 $ 864.095
Total Neto $ 864.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.178
TOTAL OC $ 1.028.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.