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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-245-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JUGUETES DE NAVIDAD PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-125-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
29313806,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mattel Chile S.A. |
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Razón Social |
MATTEL CHILE S A
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R.U.T. |
95.877.000-6 |
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Sucursal |
Mattel Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| Juguetes didácticos | 28000 | Unidad | JUGUETES DE NAVIDAD PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID: 539119-125-LP09.
FACTURAR A: DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS / RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI N° 519, SANTIAGO.
| JUGUETES DE NAVIDAD PARA LOS HIJOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID: 539119-125-LP09.
FACTURAR A: DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS / RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI N° 519, SANTIAGO.
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$ 5.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.280.000
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$ 154.280.000
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Total Neto
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$ 154.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 3.193
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IVA 19 %
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$ 29.313.807
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$ 183.597.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.