Orden de Compra. Nº539119-2488-SE11 "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINA SEMBRADORA DEL FUNDO CENTINELA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS. (TRATO DIRECTO)"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-2488-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINA SEMBRADORA DEL FUNDO CENTINELA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS. (TRATO DIRECTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 58729,38
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION

DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT Nº 70.967.400-5, FUNDO CENTINELA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRICOLA GILDEMEISTER S A
Razón Social AGRICOLA GILDEMEISTER S A
R.U.T. 96.599.730-k
Sucursal AGRICOLA GILDEMEISTER S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102417
Vástago de níquel1UnidadCODIGO N 162663 VASTAGO.CODIGO N 162663 VASTAGO. $ 37.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.798 $ 37.798
31201603
Gomas15UnidadCODIGO N 61104. TUBO GOMA.CODIGO N 61104. TUBO GOMA. $ 6.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.815 $ 91.815
40142323
Disco de ruptura3UnidadCODIGO N 18600. DISCO.CODIGO N 18600. DISCO. $ 13.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.918 $ 39.918
24101701
Rodillo de transportador18UnidadCODIGO N 211984, RODILLO ABONADOR.CODIGO N 211984, RODILLO ABONADOR. $ 6.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.378 $ 117.378
30102417
Vástago de níquel1UnidadCODIGO N162664, VASTAGO.CODIGO N162664, VASTAGO. $ 38.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.462 $ 38.462
Total Neto $ 325.371
Descuento $ 16.269
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.729
TOTAL OC $ 367.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.