Orden de Compra. Nº539119-2520-SE17 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 41750, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-2520-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 41750, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-217-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 54046,26
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz
Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 80.407.100-8
Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 41750, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 41750, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16. $ 284.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.454 $ 284.454
Total Neto $ 284.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.046
TOTAL OC $ 338.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.