Orden de Compra. Nº539119-277-SE19 "SUMINISTRO PRODUCTOS DE CARNES BLANCAS PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, SEGÚN SOLICITUD N°2 ADJUNTA DEL MES DE ENERO 2019. ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-138-LQ17."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-277-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PRODUCTOS DE CARNES BLANCAS PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, SEGÚN SOLICITUD N°2 ADJUNTA DEL MES DE ENERO 2019. ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-138-LQ17.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-138-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 57475
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARNES SORI
Razón Social FEDERICO MAGGIOLO RISSO
R.U.T. 4.185.412-K
Sucursal CARNES SORI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca1Unidad   $ 302.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.500 $ 302.500
Total Neto $ 302.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.475
TOTAL OC $ 359.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.