Orden de Compra. Nº539119-2906-SE18 "ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y DESINFECTANTES DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO ID 539119-39-LP18, PARA FUNDO CENTINELA, COMUNA DE YUNGAY. FACTURAR A RUT 70.967.400-5."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-2906-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y DESINFECTANTES DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO ID 539119-39-LP18, PARA FUNDO CENTINELA, COMUNA DE YUNGAY. FACTURAR A RUT 70.967.400-5.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-39-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1149479,1
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPAÑIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.
Razón Social COMPANIA AGROPECUARIA COPEVAL S A
R.U.T. 81.290.800-6
Sucursal COMPAÑIA AGROPECUARIA COPEVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171603
Abono fosfático1UnidadADQUISICIÓN DE HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y DESINFECTANTES DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO ID 539119-39-LP18, PARA FUNDO CENTINELA, COMUNA DE YUNGAY. FACTURAR A RUT 70.967.400-5. CONFORME A PEDIDO ADJUNTO.ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y DESINFECTANTES DESDE CONTRATO DE SUMINISTRO ID 539119-39-LP18, PARA FUNDO CENTINELA, COMUNA DE YUNGAY. FACTURAR A RUT 70.967.400-5. CONFORME A PEDIDO ADJUNTO. $ 6.049.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.049.890 $ 6.049.890
Total Neto $ 6.049.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.149.479
TOTAL OC $ 7.199.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.