Orden de Compra. Nº539119-2965-SE19 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV. JOSE DGO. CAÑAS Nº 961 DPTO. 101, COMUNA DE ÑUÑOA."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-2965-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV. JOSE DGO. CAÑAS Nº 961 DPTO. 101, COMUNA DE ÑUÑOA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-3-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205717 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 48645,7
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV. JOSE DGO. CAÑAS Nº 961 DPTO. 101, COMUNA DE ÑUÑOA.SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV. JOSE DGO. CAÑAS Nº 961 DPTO. 101, COMUNA DE ÑUÑOA. $ 256.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.030 $ 256.030
Total Neto $ 256.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.646
TOTAL OC $ 304.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.