Orden de Compra. Nº539119-3000-SE19 "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV. CUADRO VERDE Nº 20, TORRE F, DPTO.402, COMUNA DE ESTACION CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3000-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV. CUADRO VERDE Nº 20, TORRE F, DPTO.402, COMUNA DE ESTACION CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-3-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205767 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Oficina Contabilidad Fondo Ahorro Habitacional, Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 596,6
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 Oficina Contabilidad Fondo Ahorro Habitacional, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaSUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV. CUADRO VERDE Nº 20, TORRE F, DPTO.402, COMUNA DE ESTACION CENTRALSUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL INMUEBLE UBICADO EN AV. CUADRO VERDE Nº 20, TORRE F, DPTO.402, COMUNA DE ESTACION CENTRAL $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
Total Neto $ 3.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 597
TOTAL OC $ 3.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.