Orden de Compra. Nº539119-308-SE12 "TRATO DIRECTO PARA IMPLEMENTACION DE CONTRATO DE SOPORTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA GASTRONOMICO Y HOTELERO E-POS. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 76, AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA.FACTURAR A DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT. 60.505.720-9"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-308-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-01-2012
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO PARA IMPLEMENTACION DE CONTRATO DE SOPORTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA GASTRONOMICO Y HOTELERO E-POS. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 76, AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA.FACTURAR A DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT. 60.505.720-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1009263,28
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor digital solution
Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS DIGITAL SOLUTION LIMITADA
R.U.T. 76.077.629-7
Sucursal digital solution
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1UnidadTRATO DIRECTO PARA IMPLEMENTACION DE CONTRATO DE SOPORTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA GASTRONOMICO Y HOTELERO E-POS. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 76, AUTORIZA CONTRATACION DIRECTATRATO DIRECTO PARA IMPLEMENTACION DE CONTRATO DE SOPORTE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA GASTRONOMICO Y HOTELERO E-POS. SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº 76, AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA $ 5.311.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.311.912 $ 5.311.912
Total Neto $ 5.311.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.009.263
TOTAL OC $ 6.321.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.