Orden de Compra. Nº539119-308-SE21 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNES BLANCAS PARA EL CASINO DE CARABINEROS, SEGUN ADJUNTO PEDIDO NRO. 02 MES MARZO 2021, PROVENIENTE DE LICITACION N°539119-37-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-308-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2021
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNES BLANCAS PARA EL CASINO DE CARABINEROS, SEGUN ADJUNTO PEDIDO NRO. 02 MES MARZO 2021, PROVENIENTE DE LICITACION N°539119-37-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-37-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación SERRANO 281
Comuna Santiago
Impuesto 33527,4
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 281
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARNES SORI
Razón Social FEDERICO MAGGIOLO RISSO
R.U.T. 4.185.412-K
Sucursal CARNES SORI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131703
Servicios de envasado de frutas o verduras1UnidadSUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES Y LICORES PARA EL CASINO SERRANO SEGUN PEDIDO ADJUNTO Nº 2 MEDIANTE LICITACIÓN 539119-37-LQ19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES Y LICORES PARA EL CASINO SERRANO SEGUN PEDIDO ADJUNTO Nº 2 MEDIANTE LICITACIÓN 539119-37-LQ19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. $ 176.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.460 $ 176.460
Total Neto $ 176.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.527
TOTAL OC $ 209.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.