Orden de Compra. Nº539119-3123-SE13 "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID Nº 539119-202-L113. DESPACHAR A AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIAGO."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3123-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID Nº 539119-202-L113. DESPACHAR A AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIAGO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-202-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 111435
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GMS PRODUCTOS GRAFICOS LTDA.
Razón Social GMS PRODUCTOS GRAFICOS LIMITADA
R.U.T. 77.305.910-1
Sucursal GMS PRODUCTOS GRAFICOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121904
Papel offset1UnidadADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID Nº 539119-202-L113. DESPACHAR A AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIAGO.ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID Nº 539119-202-L113. DESPACHAR A AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIAGO. $ 586.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.500 $ 586.500
Total Neto $ 586.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.435
TOTAL OC $ 697.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.