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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-3133-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-147-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-147-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
167057,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tudecora |
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Razón Social |
PATRICIA CAROLINA BARRIGA GOMEZ
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R.U.T. |
16.185.927-3 |
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Sucursal |
Tudecora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103102
| Carril de aluminio | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN RIELES DE CORTINAS PARA 16 DEPARTAMENTOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL LINCOLN UBICADO EN LA CALLE BASCUÑAN GUERRERO Nº 760, SANTIAGO CENTRO, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. | Suministro, montaje e instalación de Sist. de rieles de cortinas para 16 departamentos del Conjunto habitacional Lincoln, vistos y analizados en visita a terreno.
Sistemas de rieles de aluminio y sus respectivos bastones de correderas. Entrega: 5 días G |
$ 879.248,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 879.248
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$ 879.248
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Total Neto
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$ 879.248
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.057
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$ 1.046.305
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.