Orden de Compra. Nº539119-3207-SE22 "SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN GUÍA ADJUNTA DE LICITACIÓN 539119-74-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3207-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN GUÍA ADJUNTA DE LICITACIÓN 539119-74-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-74-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Santiago
Impuesto 219279
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NCS Lavanderias
Razón Social GERMAN ALFREDO NICOLAS CONTRERAS SALAZAR
R.U.T. 13.905.845-3
Sucursal NCS Lavanderias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1UnidadSERVICIO DE LAVANDERÍA PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN GUÍA ADJUNTA DE LICITACIÓN 539119-74-LQ19SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA CASA DE CAMPO LA REINA, MES SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN GUÍA ADJUNTA DE LICITACIÓN 539119-74-LQ19 $ 1.154.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154.100 $ 1.154.100
Total Neto $ 1.154.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.279
TOTAL OC $ 1.373.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.