Orden de Compra. Nº539119-3271-SE23 "SUMINISTRO DE BEBIDAS ANALCOHOLCAS, PARA EL CLUB DE CARABINEROS,SEGÚN PEDIDO NRO. 01 DEL MES OCTUBRE DEL 2023. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACION 539119-24-LQ23. "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3271-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE BEBIDAS ANALCOHOLCAS, PARA EL CLUB DE CARABINEROS,SEGÚN PEDIDO NRO. 01 DEL MES OCTUBRE DEL 2023. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACION 539119-24-LQ23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-24-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 402 CERTIF. BEBIDAS 2023-2024 del sistema MANAGER .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS
Comuna Santiago
Impuesto 180196,57
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA.
Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.844.090-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Unidad no definidaMEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO ELECTRONICO, RESPETUOSAMENTE SE SOICITA A ESA SUPERIORIDAD, DERIVAR EL PRESENTE DOCUMENTO A LA SECCION DE ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR, TODA VEZ QUE SE NECESITA INCLUIR EN LA LICITACION DE COCTELERIA EL PRODUCTO PIZZETAS, EL CUAL ES SOLICITADO HABITUALMENTE EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA COMISION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA CORREO ENVIADO POR EL PROVEEDOR CON EL VALOR DE DICHO PRODUCTO. LO ANTERIOR ES TODO CUANTO SE INFORMA MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO ELECTRONICO, RESPETUOSAMENTE SE SOICITA A ESA SUPERIORIDAD, DERIVAR EL PRESENTE DOCUMENTO A LA SECCION DE ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR, TODA VEZ QUE SE NECESITA INCLUIR EN LA LICITACION DE COCTELERIA EL PRODUCTO PIZ $ 948.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.403 $ 948.403
Total Neto $ 948.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.197
TOTAL OC $ 1.128.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.